LG화학은 25일, 올해 3분기 경영실적을 발표하며 매출액 7조 3,473억 원과 영업이익 3,803억 원, 순이익 1,372억 원의 실적을 달성했다고 밝혔다.
매출액은 지난해 3분기와 비교해선 1.6% 늘어났지만 영업이익은 36.9%나 급감했다.
다만 직전인 올해 2분기 대비 매출액은 2.4% 증가, 영업이익은 42.2% 증가한 것으로 보아 회복세에 들어섰다는 평가도 나온다.
우선 LG화학은 3분기 실적과 관련해 "석유화학 부문은 주요 제품 스프레드 축소로 수익성이 감소했다"면서도 "전지 부문 흑자 전환, 첨단소재 및 생명과학 부문 수익성 증가 등 회사 전체적으로 2분기 대비 고른 실적 개선을 달성했다"고 밝혔다.
사업 부문 별로 살펴보면 석유화학 부문은 매출 3조 9,648억 원, 영업이익 3,212억 원을 기록했다. 글로벌 수요 부진으로 주요 제품 스프레가 줄면서 부진한 영업이익을 기록했다.
다만 전지 부문은 흑자 전환에 성공했다. 앞서 LG화학 전지 부문은 1분기와 2분기에 모두 적자를 기록한 상태였다.
올해 3분기에는 매출액 2조 2,102억 원, 영업이익 712억 원을 기록하며 흑자 전환에 성공했다. 소형 IT 전지 출하 확대와 전기차 신차용 자동차 전지 출하 본격화의 영향이 컸다.
첨단소재 부문은 매출액 1조 2,179억 원, 영업이익 328억 원을 기록했다. IT소재 성수기 도래 및 OLED 매출 비중 확대로 2분기 대비 수익성이 소폭 개선됐다.
생명과학 부문은 매출액 1,659억 원, 영업이익 161억 원을 기록했고 자회사인 팜한농은 매출액 937억 원, 영업손실 111억 원을 기록했다.
4분기 전망을 살펴보면 석유화학 부문은 주요 제품의 스프레드가 현 수준으로 당분간 지속 전망되고 추가 하락 가능성은 제한적인 상황이다. 또 고부가 제품 매출 확대로 수익성이 개선될 것으로 보인다.
4분기 전지 부문은 유럽 고객사 중심으로 자동차 전지 출하 확대가 예상되지만 소형전지는 계절적 비수기로 인한 수요 둔화, 출하 축소가 전망된다.
끝으로 IT소재 부문은 자동차소재 및 양극재 출하 증가로 매출 성장이 예상된다.