철강 및 건설, 에너지 실적 하락으로 지난 1분기보다 실적이 다소 하락했으나, 전년동기 대비 연결기준 매출액이 16.2%, 영업이익은 44.3% 증가했다.
2분기에는 포스코의 포항3고로 확장 개수와 열연 및 후판공장 개선작업 등으로 조강생산량과 판매량이 감소했고, 원료가가 가장 높았던 지난 1분기 생산된 고가 재고 판매로, 지난 1분기 대비 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 0.9%, 28.3% 줄었다.
별도기준 매출액은 전년동기 대비 18.7% 증가한 7조 1,343억 원을 달성했으며, 원료비 상승에 따라 영업이익은 전년 동기 대비 17.9% 하락한 5850억 원을 기록했다.
지난해 영업적자를 기록했던 E&C부문이나, 실적이 저조했던 트레이딩과 에너지 부문의 영업이익도 1분기에 비해서는 줄었으나, 흑자 기조를 이어가는 데 성공했다.
부채비율은 연결기준 69.6%로, 2010년 이래 최저를 기록했고, 별도기준은 16.3%로 사상 최저 수준을 경신했다.
이에 비해 고부가가치제품인 WP(월드프리미엄)제품 판매 비중은 전년동기대비 10.7%포인트 상승한 56%로 사상 최고치를 달성했다.
포스코는 중국 철강산업 구조조정, 선진국 경제회복세 등으로 철강 수요 증가세가 지속될 것으로 전망하고, 재무건전성 확보, 원가절감, WP제품 판매 확대 등 내부 수익 창출 노력을 지속해 나간다는 방침이다.
이에 따라 포스코는 연결과 별도기준 매출액을 각각 연초 계획대비 4.5조 원, 2.8조원 늘어난 59.3조 원과 28.4조 원으로 상향 조정했다.